Faktúra DFB013/01/23

Faktúra doručená:12.1.2023
Číslo zmluvy:2022/114/Z

Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 76/138
949 01 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,64 EUR