Faktúra DFB066/01/23

Faktúra doručená:02.2.2023
Číslo objednávky:0019/23

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,44 EUR