Faktúra DFB041/02/23

Faktúra doručená:21.2.2023
Číslo zmluvy:2022/121/Z

Dodávateľ
AGRO TAMI, a.s
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36467430
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,52 EUR