Faktúra DFB054/02/23

Faktúra doručená:27.2.2023
Číslo objednávky:0055/23

Dodávateľ
Kamody Slovensko s.r.o.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava
IČO:47608544
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
akumulátorová stierka na okná - SNP 14
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,39 EUR