Faktúra DFB021/05/23

Faktúra doručená:12.5.2023
Číslo objednávky:0117/23

Dodávateľ
Kamody Slovensko s.r.o.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava
IČO:47608544
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
upratovacie mopy
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,24 EUR