Faktúra DFB006/05/23

Faktúra doručená:03.5.2023
Číslo objednávky:0111/23

Dodávateľ
Espresso SK s. r. o.
Geologická 1F
821 06 Bratislava
IČO:36769304
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky ku kávovaru - ŠJ
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,69 EUR