Faktúra DFB051/05/23

Faktúra doručená:31.5.2023
Číslo objednávky:0062/23

Dodávateľ
REVIZ.EZ s.r.o.
Okružná 1025/28
927 01 Šaľa
IČO:44277512
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie elektro
revízie elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 429,50 EUR