Faktúra DFB015/06/23

Faktúra doručená:08.6.2023
Číslo objednávky:0130/23

Dodávateľ
MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO:31629784
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,20 EUR