Faktúra DFB029/06/23

Faktúra doručená:15.6.2023
Číslo objednávky:0137/23

Dodávateľ
ARMYTEX s.r.o.
SNP 1462/88
017 01 Považská Bystrica
IČO:54033683
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ďalekohľad,podložky pod spacák - DOFE
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,10 EUR