Faktúra DFB012/06/23

Faktúra doručená:07.6.2023
Číslo objednávky:0131/23

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu - Sokolská
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,25 EUR