Faktúra DFB056/09/23

Faktúra doručená:27.9.2023
Číslo objednávky:0172/23

Dodávateľ
MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO:31629784
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava plotra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 322,80 EUR