Faktúra DFB046/10/23

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo objednávky:0193/23

Dodávateľ
Papermax, sro
Rudé armády 1820/31
73301 Karviná - Hranice
IČO:04296966
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kompresor - kotolňa SNP 5
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,48 EUR