Faktúra DFB080/10/23

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo objednávky:0194/23

Dodávateľ
ELERM, s.r.o.
Hlavná 488/4
911 05 Trenčín
IČO:47596490
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena zhoreného elektrického kábla - Sokolská
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR