Faktúra DFB011/12/23

Faktúra doručená:06.12.2023
Číslo objednávky:0144/23

Dodávateľ
UNISPORT PARTIZÁNSKE s.r.o.
Malá okružná 943/2
958 01 Partizánske
IČO:52734005
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
občerstvenie na Deň zamestnancov - 3.7.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 608,50 EUR