Faktúra DFB036/12/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:0234/23

Dodávateľ
Jaroslav Školek - ADORE Kolačno 189, prevádzka
Februárova 1478
958 01 Partizánske
IČO:35255056
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancel.materiál - Erasmus OŠ 105
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,52 EUR