Faktúra DFB031/12/23

Faktúra doručená:15.12.2023
Číslo objednávky:0222/23

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sada náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 148,90 EUR