Faktúra DFB083/02/24

Faktúra doručená:01.3.2024
Číslo objednávky:0083/24

Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO:47059281
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,91 EUR