Faktúra DFB081/10/24

Faktúra doručená:30.10.2024
Číslo objednávky:0215/24

Dodávateľ
ONIO s.r.o.
Vídeňská 101/119
61900 Brno
IČO:27712885
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre OVY
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,15 EUR