Faktúra DFB049/03/25

Faktúra doručená:20.3.2025
Číslo objednávky:0014/25

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravy a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,37 EUR