Faktúra DFB018/10/16

Faktúra doručená:11.10.2016
Číslo objednávky:0005/16

Dodávateľ
Ondrej Gergel - Moger
xz 105
958 43 Krásno
IČO:30329132
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP ŠK
OOPP Sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,38 EUR