Faktúra DFB018/01/17

Faktúra doručená:17.1.2017
Číslo objednávky:2/17

Dodávateľ
INPREX spol. s r.o.
Námestie SNP
95801 Partizánske
IČO:31420443
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery sk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR