Faktúra DFB067/03/17

Faktúra doručená:29.3.2017
Číslo objednávky:20/17

Dodávateľ
Netsoft s.r.o.
1. mája 226/6
958 01 Partizánske
IČO:47179791
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,83 EUR