Faktúra DFB005/06/17

Faktúra doručená:05.6.2017
Číslo objednávky:63/17

Dodávateľ
MALIŠKA s. r. o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO:44778741
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na maľovanie SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,44 EUR