Faktúra DFB021/08/17

Faktúra doručená:11.8.2017
Číslo objednávky:78/17

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál sk
kancelársky materiál sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 313,00 EUR