Faktúra DFB006/02/18

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:0142/17

Dodávateľ
SK GLASS - Karol Sipos
Bratislavská 919/4
929 01 Dunajská Streda
IČO:32304544
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracovné stoly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,60 EUR