Faktúra DFB070/03/19

Faktúra doručená:27.3.2019
Číslo zmluvy:2011/011

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10
902 01 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,42 EUR