Faktúra DFB074/03/19

Faktúra doručená:01.4.2019
Číslo objednávky:32/19

Dodávateľ
AZUL s.r.o.
Záhradnícka 1135
958 03 Partizánske
IČO:47358114
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
jedlo a pitie - Deň zamestnancov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 311,10 EUR