Faktúra DFB081/03/19

Faktúra doručená:02.4.2019
Číslo zmluvy:748428-9

Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešnícka 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,23 EUR