Faktúra DFB089/03/19

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo zmluvy:2011/001vk/11/05/060

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
IČO:43908977
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
virt. kninica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,56 EUR