Faktúra DFB013/04/19

Faktúra doručená:03.4.2019
Číslo zmluvy:2018/41

Dodávateľ
Bohuš Šesták, s.r.o.
Vodárenská 343/2
924 01 Galanta
IČO:44240104
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,52 EUR