Faktúra DFB003/07/19

Faktúra doručená:02.7.2019
Číslo zmluvy:6300237173

Dodávateľ
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn sk 7/2019
plyn sj 7/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 945,00 EUR