Faktúra DFB082/06/19

Faktúra doručená:03.7.2019
Číslo zmluvy:2018/32

Dodávateľ
Soňa Foltánová-súkr.práčovňa Raučina a syn
Nitrianska cesta 503/43
958 01 Partizánske
IČO:35252618
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pranie SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,27 EUR