Faktúra DFB016/07/19

Faktúra doručená:12.7.2019
Číslo objednávky:89/19

Dodávateľ
Andrej Bobocký
Februárová 2
958 01 Partizánske
IČO:40949249
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 983,50 EUR