Faktúra DFB014/08/19

Faktúra doručená:07.8.2019
Číslo objednávky:77/19

Dodávateľ
Ľubomír Beňo P.ART
Gen.Svobodu 3
958 01 Partizánske
IČO:17769311
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál sk
materiál sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 409,06 EUR