Faktúra DFB050/08/19

Faktúra doručená:27.8.2019
Číslo objednávky:84/19

Dodávateľ
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
Kamenné pole 4557/12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:51689839
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu podlahovej krytiny SNP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 104,19 EUR