Faktúra DFB060/08/19

Faktúra doručená:30.8.2019
Číslo objednávky:98/19

Dodávateľ
Ľubomír Beňo P.ART
Gen.Svobodu 3
958 01 Partizánske
IČO:17769311
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hyg. materiál sk
hyg. materiál sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,22 EUR