Faktúra DFB066/09/19

Faktúra doručená:24.9.2019
Číslo objednávky:111/19

Dodávateľ
HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520
023 52 Olešná pri Čadci
IČO:46611045
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
obrusy SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,40 EUR