Faktúra DFB029/10/19

Faktúra doručená:08.10.2019
Číslo objednávky:123/19

Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP - respirátor 9 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,16 EUR