Faktúra DFB052/10/19

Faktúra doručená:17.10.2019
Číslo objednávky:127/19

Dodávateľ
Andrej Bobocký
Februárová 2
958 01 Partizánske
IČO:40949249
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery sk
tonery sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,00 EUR