Faktúra DFB105/10/19

Faktúra doručená:06.11.2019
Číslo zmluvy:2018/32

Dodávateľ
Soňa Foltánová-súkr.práčovňa Raučina a syn
Nitrianska cesta 503/43
958 01 Partizánske
IČO:35252618
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pranie sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,95 EUR