Faktúra DFB113/11/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:160/19

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,33 EUR