Faktúra DFB058/12/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:184/19

Dodávateľ
Ivan Košík
kpt. Nálepku 342/11
958 01 Partizánske
IČO:46075208
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dovoz materiálu Pe - Krnča 7x
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,90 EUR