Faktúra DFB006/01/20

Faktúra doručená:15.1.2020
Číslo objednávky:187/19

Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP - Sk
OOPP - Sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,97 EUR