Faktúra DFB084/12/19

Faktúra doručená:15.1.2020
Číslo zmluvy:6300237173

Dodávateľ
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn sk - vyúčtovanie 2019
plyn sj - vyúčtovanie 2019
plyn sk 46 - vyúčtovanie 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 033,17 EUR