Faktúra DFB074/01/20

Faktúra doručená:03.11.2021
Číslo zmluvy:2019/37

Dodávateľ
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512896
058 01 Poprad
IČO:36472549
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 714,16 EUR