Faktúra DFB092/01/20

Faktúra doručená:06.2.2020
Číslo zmluvy:2019/26

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava spŕch - telocvičňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 700,30 EUR