Faktúra DFB042/03/20

Faktúra doručená:03.4.2020
Číslo zmluvy:2019/39

Dodávateľ
PENAM SlOVAKIA, a.s.
Štúrova 76/138
949 01 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,02 EUR