Faktúra DFB018/04/20

Faktúra doručená:29.4.2020
Číslo zmluvy:2019/24

Dodávateľ
Soňa Foltánová-súkr.práčovňa Raučina a syn
Nitrianska cesta 503/43
958 01 Partizánske
IČO:35252618
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pranie sj, sk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,70 EUR