Faktúra DFB013/08/20

Faktúra doručená:18.8.2020
Číslo objednávky:85/20

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava poškodenej telef. zásuvky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,12 EUR