Faktúra DFB030/08/20

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo objednávky:88/20

Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
COVID - OOPP SJ
COVID - OOPP SK
materiál - COVID SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,40 EUR